|
|
Faktúra |
171
|
kontrola a čistenie komínov
|
36,00 |
s DPH |
52
|
|
21.11.2025 |
Erimont s.r.o. |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
170
|
služby - odvoz a likvidácia odpadu
|
198,90 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Obec Liptovská Teplička |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
169
|
energie - elektrina Lipt. Teplička
|
1 039,33 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
VSE a.s. |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
168
|
dezinfekčné lampy
|
98,04 |
s DPH |
51
|
|
21.11.2025 |
Alasans s.r.o. |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
167
|
všeobecný materiál
|
236,10 |
s DPH |
50
|
|
21.11.2025 |
Gastrobal sro |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
166
|
revízia elektrickej inštalácie
|
1 012,68 |
s DPH |
37a
|
|
21.11.2025 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
172
|
kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
70,00 |
s DPH |
53
|
|
19.11.2025 |
BOZPO-X s.r.o. |
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
53
|
kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
BOZPO-X s.r.o. |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
165
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1 286,47 |
s DPH |
49
|
|
17.11.2025 |
Gastrobal sro |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
164
|
energie - elektrina Batizovce, Svit
|
569,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
VSE a.s. |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
163
|
energie - plyn Batizovce
|
411,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
VSE a.s. |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
162
|
energie - plyn Svit
|
363,60 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
VSE a.s. |
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
51
|
dezinfekčné lampy
|
98,04 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Alasans s.r.o. |
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
52
|
kontrola a čistenie komínov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Erimont s.r.o. |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
161
|
poistné - digi edu 2025
|
146,32 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Wustenrot poisťovňa a s |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
158
|
služby
|
35,67 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
CUBS plus sro |
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
50
|
všeobecný materiál
|
236,10 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Gastrobal sro |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
157
|
telekomunikačné služby
|
114,73 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
156
|
servis a správa PC siete
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Bajan IT sro |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
155
|
telekomunikačné služby
|
30,44 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
14.11.2025 |